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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0311104
Monto de la Factura
₲ 14.352.000
Nro. de Orden de Pago
2000011657
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.683.880
IVA
₲ 683.429

Retención DNCP
₲ 53.034
Retención IVA
₲ 205.029
Retención Renta
₲ 410.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
483/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185835
Monto Contrato
₲ 143.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.368.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.013.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips