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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-011-0000672
Monto de la Factura
₲ 10.178.944
Nro. de Orden de Pago
2000007518
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.587.824
IVA
₲ 925.359

Retención DNCP
₲ 35.904
Retención IVA
₲ 277.608
Retención Renta
₲ 277.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
84/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169306
Monto Contrato
₲ 1.141.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.397.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.437.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348529
Nombre de la Licitación
LPN SBE 92-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips