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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-011-0000738
Monto de la Factura
₲ 4.623.000
Nro. de Orden de Pago
2000008471
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.354.529
IVA
₲ 420.273

Retención DNCP
₲ 16.307
Retención IVA
₲ 126.082
Retención Renta
₲ 126.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
84/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169306
Monto Contrato
₲ 1.141.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.397.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.437.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348529
Nombre de la Licitación
LPN SBE 92-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips