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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000641
Monto de la Factura
₲ 15.047.439
Nro. de Orden de Pago
2000006635
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.173.593
IVA
₲ 1.367.949
Retención DNCP
₲ 53.076
Retención IVA
₲ 410.385
Retención Renta
₲ 410.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
84/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169306
Monto Contrato
₲ 1.141.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.397.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.437.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348529
Nombre de la Licitación
LPN SBE 92-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
