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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-011-0000683
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.882.991
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000007914
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-11-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-11-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-11-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.134.841
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.171.181
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 45.442
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 351.354
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 351.354
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONDOR SACI
        
                                    RUC
                            
            80002514-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            84/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-169306
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.141.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 946.397.054
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 891.437.191
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            348529
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 92-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        