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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000015265
Fecha de Orden de Pago
09-03-2022
Fecha Emisión Cheque
09-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.454.778
IVA
₲ 1.527.273

Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 458.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 369.600

Datos del Contrato

Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
219/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-178658
Monto Contrato
₲ 5.559.622.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.497.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.167.082.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352959
Nombre de la Licitación
LPN SBE 152-18 CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA GE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips