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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005187
Monto de la Factura
₲ 47.192.391
Nro. de Orden de Pago
2000014927
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.451.801
IVA
₲ 4.290.217

Retención DNCP
₲ 166.460
Retención IVA
₲ 1.287.065
Retención Renta
₲ 1.287.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
564/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185684
Monto Contrato
₲ 3.123.569.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.123.569.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.935.206.598

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358403
Nombre de la Licitación
LPN SBE 39-19 ADQUISICION DE INSUMOS, TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA LA SECCION ROPERIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips