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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006029
Monto de la Factura
₲ 168.748.800
Nro. de Orden de Pago
2000014022
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.111.695
IVA
₲ 15.340.800

Retención DNCP
₲ 595.223
Retención IVA
₲ 4.602.240
Retención Renta
₲ 4.602.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.837.402

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
98/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170558
Monto Contrato
₲ 10.477.293.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.855.556.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.207.960.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips