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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005599
Monto de la Factura
₲ 47.460.000
Nro. de Orden de Pago
1500000434
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.250.624
IVA
₲ 2.260.000

Retención DNCP
₲ 175.376
Retención IVA
₲ 678.000
Retención Renta
₲ 1.356.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
98/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170558
Monto Contrato
₲ 10.477.293.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.855.556.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.207.960.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips