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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006150
Monto de la Factura
₲ 11.390.400
Nro. de Orden de Pago
2000015891
Fecha de Orden de Pago
16-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.860.150
IVA
₲ 542.400
Retención DNCP
₲ 42.090
Retención IVA
₲ 162.720
Retención Renta
₲ 325.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
98/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170558
Monto Contrato
₲ 10.477.293.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.836.306.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.189.828.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips