Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006196
Monto de la Factura
₲ 421.872.000
Nro. de Orden de Pago
1500000724
Fecha de Orden de Pago
28-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.372.742
IVA
₲ 38.352.000

Retención DNCP
₲ 1.488.058
Retención IVA
₲ 11.505.600
Retención Renta
₲ 11.505.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
98/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170558
Monto Contrato
₲ 10.477.293.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.855.556.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.207.960.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips