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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005151
Monto de la Factura
₲ 2.977.000
Nro. de Orden de Pago
2000009995
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
26-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.804.117
IVA
₲ 270.636
Retención DNCP
₲ 10.501
Retención IVA
₲ 81.191
Retención Renta
₲ 81.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171200
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.430.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.631.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351159
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-18 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips