- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0025373
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 26.830.800
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000012259
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-03-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-03-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-03-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 26.004.411
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.439.164
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 94.640
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 731.749
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            G T SCIENTIFIC S.A.
        
                                    RUC
                            
            80000084-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            110/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-169658
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.630.169.272
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.634.071.203
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.872.763.342
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            353110
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 157-18 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI Y LA CLINICA PERIFERICA NANAWA DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        