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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000756
Monto de la Factura
₲ 14.035.450
Nro. de Orden de Pago
1500000910
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.783.079
IVA
₲ 668.355

Retención DNCP
₲ 51.864
Retención IVA
₲ 200.507
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
102/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170774
Monto Contrato
₲ 12.798.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.080.763.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.623.366.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips