- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0058446
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 26.611.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000006818
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-08-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 25.752.545
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.267.200
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 98.335
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 760.320
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
        
                                    RUC
                            
            80001446-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            67/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-168558
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.858.112.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.773.440.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.652.290.395
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            347619
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        