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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-007-0002186
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 190.592.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000015094
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-02-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-02-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-02-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 183.882.403
        
                                    IVA
                            
            ₲ 948.219
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 735.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 284.466
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.689.313
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDEX S.A.C.I.
        
                                    RUC
                            
            80002742-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            583/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-185941
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.993.576.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.692.480.120
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.505.770.169
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            364251
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        