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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003956
Monto de la Factura
₲ 7.744.440
Nro. de Orden de Pago
2000011134
Fecha de Orden de Pago
06-11-2020
Fecha Emisión Cheque
06-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.275.385
IVA
₲ 704.040

Retención DNCP
₲ 27.317
Retención IVA
₲ 211.212
Retención Renta
₲ 211.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.314

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
494/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-182846
Monto Contrato
₲ 6.480.244.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.720.121.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.345.007.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 149-18 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips