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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003513
Monto de la Factura
₲ 12.659.787
Nro. de Orden de Pago
1500000530
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.070.444
IVA
₲ 602.847
Retención DNCP
₲ 46.781
Retención IVA
₲ 180.854
Retención Renta
₲ 361.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
580/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185953
Monto Contrato
₲ 1.930.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.142.396.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.021.367.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364251
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips