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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0003570
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.307.493
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000530
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-06-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.827.654
        
                                    IVA
                            
            ₲ 490.833
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 38.089
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 147.250
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 294.500
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EUROTEC S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80039913-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            580/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-185953
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.930.962.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.142.396.423
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.021.367.424
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            364251
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        