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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001411
Monto de la Factura
₲ 262.240.000
Nro. de Orden de Pago
1500000241
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
13-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.032.104
IVA
₲ 12.487.619
Retención DNCP
₲ 969.039
Retención IVA
₲ 3.746.286
Retención Renta
₲ 7.492.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
77/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168957
Monto Contrato
₲ 2.912.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.913.076.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.782.850.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips