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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0078863
Monto de la Factura
₲ 5.520.000
Nro. de Orden de Pago
2000007202
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.263.031
IVA
₲ 262.857

Retención DNCP
₲ 20.398
Retención IVA
₲ 78.857
Retención Renta
₲ 157.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
77/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168957
Monto Contrato
₲ 2.912.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.913.076.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.782.850.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips