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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0085345
Monto de la Factura
₲ 36.915.000
Nro. de Orden de Pago
2000010932
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.196.519
IVA
₲ 1.757.857

Retención DNCP
₲ 136.410
Retención IVA
₲ 527.357
Retención Renta
₲ 1.054.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
77/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168957
Monto Contrato
₲ 2.912.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.913.076.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.782.850.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips