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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005808
Monto de la Factura
₲ 52.599.960
Nro. de Orden de Pago
2000012928
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.545.337
IVA
₲ 4.781.815

Retención DNCP
₲ 185.534
Retención IVA
₲ 1.434.545
Retención Renta
₲ 1.434.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
415/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184370
Monto Contrato
₲ 525.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.225.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364461
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 135/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips