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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0015536
Monto de la Factura
₲ 3.400.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000456
Fecha de Orden de Pago
12-11-2020
Fecha Emisión Cheque
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.552.727
IVA
₲ 309.090.909

Retención DNCP
₲ 11.992.727
Retención IVA
₲ 92.727.273
Retención Renta
₲ 92.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
130/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171311
Monto Contrato
₲ 6.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.405.105.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349368
Nombre de la Licitación
LPN SBE 100-18 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GENERADORES EN BAJA TENSIÓN PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips