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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0035280
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 96.526.080
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000015129
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-02-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-02-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-02-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 92.032.561
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.596.480
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 356.687
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.378.944
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.757.888
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DUTRIEC SA
        
                                    RUC
                            
            80015056-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            64/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-168682
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.421.128.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 25.175.428.620
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.874.889.916
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            347619
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        