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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000816
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 449.108.911
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000617
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-02-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-02-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-02-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 433.893.101
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.742.543
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 13.473.267
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DROGUEPAR S.A.
        
                                    RUC
                            
            80025218-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            50/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-171565
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 18.040.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.256.136.301
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.783.297.504
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339737
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        