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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064117
Monto de la Factura
₲ 3.329.829
Nro. de Orden de Pago
2000010908
Fecha de Orden de Pago
09-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.152.717
IVA
₲ 241.611

Retención DNCP
₲ 11.982
Retención IVA
₲ 72.483
Retención Renta
₲ 92.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
452/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169945
Monto Contrato
₲ 226.620.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.596.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.521.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351084
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-18 ADQUISICION DE ALIMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 50/18
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips