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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0002687
Monto de la Factura
₲ 243.192
Nro. de Orden de Pago
2000013502
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.701
IVA
₲ 22.108

Retención DNCP
₲ 858
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
451/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184706
Monto Contrato
₲ 598.808.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.942.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.146.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips