Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002131
Monto de la Factura
₲ 57.834.945
Nro. de Orden de Pago
1500000718
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.986.774
IVA
₲ 2.754.045

Retención DNCP
₲ 213.714
Retención IVA
₲ 826.214
Retención Renta
₲ 1.652.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 68.129.364

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
475/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184066
Monto Contrato
₲ 7.682.785.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.673.516.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.379.515.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips