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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038134
Monto de la Factura
₲ 27.740.000
Nro. de Orden de Pago
2000009736
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.129.063
IVA
₲ 2.521.818
Retención DNCP
₲ 97.847
Retención IVA
₲ 756.545
Retención Renta
₲ 756.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
094/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168784
Monto Contrato
₲ 1.166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.414.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350569
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-18 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LÁMPARAS SCIALITICAS MARCA DRAGUER
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
