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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-000047
Monto de la Factura
₲ 839.471.000
Nro. de Orden de Pago
2000003053
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.720.624
IVA
₲ 76.315.548
Retención DNCP
₲ 2.961.043
Retención IVA
₲ 22.894.667
Retención Renta
₲ 22.894.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
240/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174957
Monto Contrato
₲ 13.942.329.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.519.377.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.850.415.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360135
Nombre de la Licitación
LPN 25-19 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips