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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000109
Monto de la Factura
₲ 58.763.000
Nro. de Orden de Pago
2000014017
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.350.473
IVA
₲ 5.342.091
Retención DNCP
₲ 207.273
Retención IVA
₲ 1.602.627
Retención Renta
₲ 1.602.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
240/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174957
Monto Contrato
₲ 13.942.329.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.267.966.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.555.532.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360135
Nombre de la Licitación
LPN 25-19 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips