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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000926
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 53.456.370
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000529
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-06-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 50.967.849
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.545.541
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 197.534
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 763.662
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.527.325
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INSUMOS MEDICOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80029801-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            576/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-185947
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.179.461.580
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.610.334.214
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.442.264.561
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            364251
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        