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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0015779
Monto de la Factura
₲ 710.759.700
Nro. de Orden de Pago
2000005875
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.825.854
IVA
₲ 33.845.700

Retención DNCP
₲ 2.626.426
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.307.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
504/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168761
Monto Contrato
₲ 57.091.625.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.509.155.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.371.828.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips