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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0015327
Monto de la Factura
₲ 925.071.734
Nro. de Orden de Pago
1500000491
Fecha de Orden de Pago
25-01-2021
Fecha Emisión Cheque
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 832.846.769
IVA
₲ 44.051.035

Retención DNCP
₲ 3.418.360
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 26.430.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 62.375.984

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
504/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168761
Monto Contrato
₲ 57.091.625.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.509.155.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.371.828.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips