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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000461
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. de Orden de Pago
1500000530
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.007.840
IVA
₲ 350.000
Retención DNCP
₲ 27.160
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
423/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-178991
Monto Contrato
₲ 352.836.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.069.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips