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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004470
Monto de la Factura
₲ 44.026.500
Nro. de Orden de Pago
2000008058
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.386.231
IVA
₲ 2.096.500
Retención DNCP
₲ 162.688
Retención IVA
₲ 628.950
Retención Renta
₲ 1.257.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.590.731
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
423/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-178991
Monto Contrato
₲ 352.836.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.069.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips