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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0003586
Monto de la Factura
₲ 47.848.500
Nro. de Orden de Pago
2000007815
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.621.038
IVA
₲ 2.278.500

Retención DNCP
₲ 176.812
Retención IVA
₲ 683.550
Retención Renta
₲ 1.367.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
423/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-178991
Monto Contrato
₲ 352.836.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.069.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips