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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001505
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.093.880
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000011904
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-02-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-02-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-02-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.043.120
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.644.898
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 63.822
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 493.469
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 493.469
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AIDA AQUINO DE FARIAS
        
                                    RUC
                            
            411382-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            56/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-168540
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 751.767.360
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 504.993.380
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 475.667.035
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            348987
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 108-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        