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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0013766
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. de Orden de Pago
2000016294
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.338.187
IVA
₲ 216.667

Retención DNCP
₲ 16.813
Retención IVA
₲ 65.000
Retención Renta
₲ 130.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
70/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168672
Monto Contrato
₲ 14.136.221.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.578.436.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.953.705.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips