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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0020035
Monto de la Factura
₲ 243.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000009523
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.402.857
IVA
₲ 11.607.143

Retención DNCP
₲ 900.714
Retención IVA
₲ 3.482.143
Retención Renta
₲ 6.964.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
70/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168672
Monto Contrato
₲ 14.136.221.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.578.436.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.953.705.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips