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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034643
Monto de la Factura
₲ 31.626.000
Nro. de Orden de Pago
2000012282
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.742.596
IVA
₲ 1.506.000

Retención DNCP
₲ 116.866
Retención IVA
₲ 451.800
Retención Renta
₲ 903.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 411.138

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
474/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185461
Monto Contrato
₲ 1.183.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.159.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.807.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips