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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036082
Monto de la Factura
₲ 29.509.200
Nro. de Orden de Pago
1500000693
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.135.476
IVA
₲ 1.405.200

Retención DNCP
₲ 109.044
Retención IVA
₲ 421.560
Retención Renta
₲ 843.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
474/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185461
Monto Contrato
₲ 1.183.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.159.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.807.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips