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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003207
Monto de la Factura
₲ 165.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000013853
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.983.156
IVA
₲ 15.054.546

Retención DNCP
₲ 584.116
Retención IVA
₲ 4.516.364
Retención Renta
₲ 4.516.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDER AUGUSTO MENDOZA GONZALEZ
RUC
1276703-4
Número de Contrato
155/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171381
Monto Contrato
₲ 12.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.040.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.340.992.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352177
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips