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Datos del Pago

Nro. de Factura
011-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 32.046.700
Nro. de Orden de Pago
2000012408
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.185.661
IVA
₲ 2.913.336

Retención DNCP
₲ 113.037
Retención IVA
₲ 874.001
Retención Renta
₲ 874.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
54/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168538
Monto Contrato
₲ 4.325.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.481.427.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.279.251.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348987
Nombre de la Licitación
LPN 108-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips