- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000093
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.428.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000023819
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-04-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-04-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-04-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.602.922
        
                                    IVA
                            
            ₲ 448.971
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 34.840
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 134.691
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 269.383
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 386.564
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.) 
        
                                    RUC
                            
            80022558-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            491/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-184069
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.337.727.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.697.654.791
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.560.135.777
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362168
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        