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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 1.224.364.440
Nro. de Orden de Pago
2000023881
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.153.262.259
IVA
₲ 111.305.858

Retención DNCP
₲ 4.318.667
Retención IVA
₲ 33.391.757
Retención Renta
₲ 33.391.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
157/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174329
Monto Contrato
₲ 600.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.341.801.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.824.824.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327153
Nombre de la Licitación
LPN SBE 107-18 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips