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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 250.753.260
Nro. de Orden de Pago
2000022164
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.191.335
IVA
₲ 22.795.751

Retención DNCP
₲ 884.475
Retención IVA
₲ 6.838.725
Retención Renta
₲ 6.838.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
157/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174329
Monto Contrato
₲ 600.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.341.801.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.824.824.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327153
Nombre de la Licitación
LPN SBE 107-18 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips