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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022427
Monto de la Factura
₲ 14.456.200
Nro. de Orden de Pago
1500000415
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.783.230
IVA
₲ 688.391

Retención DNCP
₲ 53.419
Retención IVA
₲ 206.517
Retención Renta
₲ 413.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
472/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185450
Monto Contrato
₲ 1.940.827.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.763.470.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.670.082.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips