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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0012991
Monto de la Factura
₲ 120.354.310
Nro. de Orden de Pago
2000011664
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.365.008
IVA
₲ 10.941.301

Retención DNCP
₲ 424.522
Retención IVA
₲ 3.282.390
Retención Renta
₲ 3.282.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
384/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-180432
Monto Contrato
₲ 2.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.876.533.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.709.844.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips